河北快三最大遗漏

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                集团公司内部控制审计工作完成

                点击数: 时间:2019-10-12 10:57
                      按照集团公司《2019年度目标工作任务》的要求,根据集团公司内部审计工作计划,对2019年1-6月份内控执行情况进行内部审计。审计监督部制定了内部控制审计计划,由审计监督部、财务部、纪检监察室相关人员组成审计组,分组进行内审工作。经过充分沟通、上会,目前已经正式出具集团公司《内部审计报告》,按期圆满完成内审工作。(审计监督部供稿  供稿人:潘慧慧  审稿人:袁晓举)